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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1103001
Data de emissão 03/11/2022
Valor 250,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***626633**
Dados do Credor
Nome do Credor ESTER DAMARES DE SOUSA
CPF/CNPJ ***969823**
Endereço RUA PROFESSORA GERALDA DE SOUSA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade FRANCISCO MACEDO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO-PI PARA REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECO DE PRODUTOS DESTINADOS A RESALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO CENTRO DE CONVIVENCIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
04/11/2022 9 250,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
04/11/2022 250,00