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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 210001
Data de emissão 10/02/2021
Valor 900,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***859043**
Dados do Credor
Nome do Credor JULIO CESAR GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ ***081423**
Endereço RUA LIBERATO JOSE, 0, CENTRO, CEP:00000000
Cidade SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Função Saúde
Subfunção Administração Geral
Programa PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE TOTENS PARA ALCOOL GEL, DESTINADOS A SMS PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
12/02/2021 9 900,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
12/02/2021 900,00